Relação das despesas referente ao mês de Abril/2009
Folha de pagamento
Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total..............
R$: 23.980,04
Contador - R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia
Telefone fixo R$: 377,14
Telefone Móvel R$: 286,68
Energia elétrica R$: 339,26
Total............................... R$: 1.003,08
Combustível Santos & Sierota – R$: 502,04
Compunet Informática R$: 684,00
Jedeão de Souza Silva $: 216,00
GR da Cunha despesas com xerox R$: 186,30
R$: 1.086,30
Total........................
Despesas com Diárias
Ernandes Capelini R$: 96,37
Ernandes Capelini R$: 385,48
Jose Wilson dos santos R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Luciano Bertoli da Costa R$: 385,48
Adair Cardoso Batista R$: 385,48
Total...............................
R$: 2.023,77
Total Geral das Despesas.........
R$: 32.695,23
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 42.210,16
Despesas
R$: 32.695,23